Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado
- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista;
- E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).
Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado.
Exceções e Observações
Para esta regra de validação não há exceção.
Regra de Validação da Sefaz

Exemplo
No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729.
Trecho do XML:
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | <ide>    <cUF>43</cUF>    <tpAmb>2</tpAmb>    <!-- Tipo do Emitente -->    <tpEmit>1</tpEmit>      <mod>58</mod>    <serie>502</serie>    <nMDF>18005</nMDF>    <cMDF>16261964</cMDF>    <cDV>1</cDV>    <!-- Modal -->    <modal>1</modal>    <dhEmi>2020-03-10T12:00:54-03:00</dhEmi>    <tpEmis>1</tpEmis>    <procEmi>0</procEmi>    <verProc>OOBJ-MDF-e</verProc>    <UFIni>RS</UFIni>    <UFFim>SC</UFFim>    <infMunCarrega>        <cMunCarrega>4314902</cMunCarrega>        <xMunCarrega>PORTO ALEGRE</xMunCarrega>    </infMunCarrega></ide><emit>[...]</emit><infModalversaoModal="3.00">    <rodo>        <infANTT>            <RNTRC>00082267</RNTRC>            <infCIOT>                <CIOT>123123123123</CIOT>                <CNPJ>99999999000199</CNPJ>            </infCIOT>            <!-- Informações do Pagamento do Frete -->            <infPag>                <xNome>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</xNome>                <CNPJ>88888888000188</CNPJ>                <Comp>                    <tpComp>01</tpComp>                    <vComp>20.00</vComp>                                            </Comp>                <vContrato>50.00</vContrato>                <!-- Indicador da Forma de Pagamento -->                <indPag>0</indPag>                <!-- Informações do pagamento a prazo -->                <infPrazo>                    <nParcela>001</nParcela>                    <dVenc>2020-04-30</dVenc>                    <vParcela>50.00</vParcela>                </infPrazo>                <infBanc>                    <CNPJIPEF>77777777000177</CNPJIPEF>                </infBanc>            </infPag>        </infANTT>        [...]           </rodo></infModal> | 
Como resolver?
Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos.
Abaixo exemplo de XML com a correção:
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | <ide>    <cUF>43</cUF>    <tpAmb>2</tpAmb>    <!-- Tipo do Emitente -->    <tpEmit>1</tpEmit>      <mod>58</mod>    <serie>502</serie>    <nMDF>18005</nMDF>    <cMDF>16261964</cMDF>    <cDV>1</cDV>    <!-- Modal -->    <modal>1</modal>    <dhEmi>2020-03-10T12:00:54-03:00</dhEmi>    <tpEmis>1</tpEmis>    <procEmi>0</procEmi>    <verProc>OOBJ-MDF-e</verProc>    <UFIni>RS</UFIni>    <UFFim>SC</UFFim>    <infMunCarrega>        <cMunCarrega>4314902</cMunCarrega>        <xMunCarrega>PORTO ALEGRE</xMunCarrega>    </infMunCarrega></ide><emit>[...]</emit><infModalversaoModal="3.00">    <rodo>        <infANTT>            <RNTRC>00082267</RNTRC>            <infCIOT>                <CIOT>123123123123</CIOT>                <CNPJ>99999999000199</CNPJ>            </infCIOT>            <!-- Informações do Pagamento do Frete -->            <infPag>                <xNome>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</xNome>                <CNPJ>88888888000188</CNPJ>                <Comp>                    <tpComp>01</tpComp>                    <vComp>20.00</vComp>                                            </Comp>                <vContrato>50.00</vContrato>                <!-- Indicador da Forma de Pagamento -->                <indPag>0</indPag>                <infBanc>                    <CNPJIPEF>77777777000177</CNPJIPEF>                </infBanc>            </infPag>        </infANTT>        [...]           </rodo></infModal> | 
Ação Sugerida:
Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento.
Correção:
Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento.
Corrija as informações incorretas e faço o reenvio do MDF-e
 
                