REINF - Evento R-2060
Veja também os Itens
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- Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050
- REINF - Evento R-1000
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- REINF - Campos Obrigatórios
- REINF - Série R-4000
Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF).
O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas.
Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo).
Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060
Manutenção>Empresas>Dados cadastrais de Empresa>Aba REINF – marque o parâmetro "Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011" e alterações.
Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas>cadastrar Atividade Desonerada Descrição , código da receita e marque se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.
Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas para desoneração>Novo
Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Função Extra 3 – Gera código atividade – preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as NCM cadastradas.
Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal >Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.
Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.
Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos.
Manutenção>Produtos >Cadastro/Alteração>Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido.
Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas.
Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Saídas/Entradas e também para as informações do detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a NCM indicada no cadastro dos produtos.
Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos
Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no relatório da Desoneração
Acessar>Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Desoneração da Folha de pagamento>indicar alíquota por atividade.
Transmitindo o REINF
Parâmetros do REINF
Utilitários >Exportação de dados > SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF
Transmissor
Utilitários~>Exportação de dados–SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor
Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte”
Envio do Evento R – 2060
Transmissor- o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviarNa grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade.
Obs.:Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.
Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).
Retorno do envio: