Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
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CONTAS A RECEBER
|  Abrev  | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
| 2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
|  NumeroDoc  | Número do Documento(Obrigatório) | |||
|  NumeroCli  | CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
|  DtEmissao  | Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
|  DtVencto  | Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
|  DtDispon  | Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
|  DtCadastro  | Data do Cadastro do Título do sistema | |||
|  NumeroNota  | Número da Nota que originou o documento | |||
|  ValorDoc  | Valor do Documento | |||
|  BcoPortador  | Banco Portador | |||
|  AgPortador  | Agencia do Banco Portador | |||
|  Observ  | Observação | |||
|  TaxaJuros  | Taxa de Juros | |||
|  CodVendedor  | Código do Vendedor | |||
|  Comissao  | Comissão do Vendedor | |||
|  DeducaoComis  | Dedução na comissão | |||
|  DtBxComissao  | Data da baixa da comissão | |||
|  CodCobranca  | Código de cobrança | |||
|  DtBaixa  | Data da Baixa do Título | |||
|  TipoDoc  | Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | |||
|  Provisiona  | Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | |||
|  Sistema  | ||||
|  DtVenDesc  | Data de vencimento do desconto condicional | |||
|  TipoDesc  | Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor | |||
|  PorcDesc  |  | Porcentagem do desconto antecipado | ||
|  ValDesc  | Valor do Desconto Antecipado | |||
| 28 | DtReneg | D |  | Data da Renegociação (novas parcelas) | 
| 29 | FaturaReneg | C | 7 | Número da Fatura da Renegociação | 
| 30 | ContaReneg | C | 1 | Conta Renegociada - [S] ou [N] | 
| 31 | ModeloOrigem | C | 2 | Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) | 
| 32 | Protestada | C | 1 | Documento Protestado - [S] ou [N] | 
| 33 | NossoNumero | C | 11 | Uso do Boleto do Banco HSBC | 
| 34 | DtTransmissão | D |  | Uso do Boleto do Banco HSBC | 
| 35 | Impressa | C | 1 | Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] | 
| 36 | CApresentacao | C | 1 | [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação | 
| 37 | DuplDescontada | C | 1 | [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco | 
| 38 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" | 
| 39 | PisRF | N |  | Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal | 
| 40 | CofinsRF | N |  | Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal | 
| 41 | CslRF | N |  | Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal | 
| 42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. | 
| 43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). | 
| 44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. | 
| 45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza | 
| 46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
| 47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar | 
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
