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....Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

Veja também os Itens:

    Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

    Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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    Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.

    • No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
    • No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções.
    • No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas.

    Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  verifique as configurações necessárias.

    Selecionar que escritura o Livro Caixa.

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    Selecionar que integra ao Livro Caixa

    Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.

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    Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

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    Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

    Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

    Ao assinalar as opções referente a:

    • Código do Impostos PIS RF
    • Código do Imposto COFINS RF
    • Código do Imposto CSSLL RF
    • IRRF
    • PIS/COFINS/CSLL RF

    Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

    Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

    Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

    Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.

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    No Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.

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    Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.

    Acessar o Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.

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    O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado.

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    Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.

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    Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando  isso na a apuração.

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