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Cadastrando Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os códigos fiscais de operações (CFOP) utilizados no si...
Parametrizando a Empresa
Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...
Cadastro de Bancos dos Fornecedores
O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, É através deste cadastro você irá...
Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos
Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
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Cadastrando Contas a Receber (CR)
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Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Tipos de Movimentos
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Cadastrando Históricos Bancários
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Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
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Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
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Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Renegociando as Contas a Pagar (CP)
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Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
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Consultando Contas a Receber (CR)
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Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...
Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...
Imprimindo Duplicata a Receber (CR)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...
Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os Códigos Fiscais de Operações (CFOP) utilizados no si...
Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...