Skip to main content

Layout para Importação de itens do Pedido

ITENS DO PEDIDO

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."

 

0
ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4 NumeroCliItem CN 18  CGC/CNPJ/CPFInformar o item do Clientepedido (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
5 CodCondPagCodProdutoC13Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
6LocalizacaoC6Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)
7Caract1 C 3 Código da condiçãcaracterística 1 do produto, (Se não deutiliza pagamentoo (valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento,Produtos, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).rio)
68Caract2C3Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
9LoteC10Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
10Descricao1C50Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
11Descricao2C50 
12Descricao3C50 
13Descricao4C50 
14Descricao5C50 
15Descricao6C50 
16QuantidadeN Informar a quantidade (Obrigatório)
17PrecoUnitN Preço unitário (Obrigatório)
18PorceDescontoN Porcentagem de desconto do item
19ValorDescontoN Valor de desconto do item
20 ValorTotal N   Valor total do pedidoitem (Obrigatório)
721 PorceDescontoUnidadeMedC2Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
22Converte N   PorcentagemTaxa de desconto sobre conversão totalpara dounidade pedidode medida de estoque (Padrão informar valor 1)
8ValorDescontoN Valor de desconto sobre o total do pedido
923 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido (item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
1024 DataEmissaoAliqIPI DN   Data de emissãoPorcentagem do pedidoIPI (Obrigatório)do item
11CodVendedorC3Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12Observacao1C50 
13Observacao2C50 
14Observacao3C50 
15Observacao4C50 
16Observacao5C50 
1725 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedidoitem
1826AliqICMSN Porcentagem do ICMS do item
27QuantSaldoN Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)
28DataEntregaD Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)
29BaseICMSRFN Valor de base do ICMSRF do item
30BaseICMSN Valor de base do ICMS do item
31ValICMSN Valor do ICMS do item
32ValICMSRFN Valor do ICMSRF do item
33CodFiscalC6Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
34DesDobC3Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
35 BaseIPI N   Valor total dade base do IPI do pedidoitem
1936 ValorICMSPrecoUnitOrig N   ValorPreço totalunitário do ICMS do pedidooriginal
20BaseICMSN Valor total da base do ICMS do pedido
21BaseICMRFN Valor total da base do ICMRF do pedido
22ValorProdutosN Valor total dos produtos
23NumPedCliC20Número do pedido do cliente
24FretePorContaC1Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25CodTranspC5Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26SaldoN Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27TransfCEC1Informar sempre N
28TransfFNC1Informar sempre N
29NumFaturaC7Deixar vazio
3037 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
3138 Cancelado C 1 Se o pedidoitem foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
3239 NumPedInternoC20Número do pedido interno
33ValFretePrecoMinimo N   ValorInformar dosempre frete0 (Zero)
3440 ValSeguroTipoIPIC1Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
41QuantEstoque N   ValorInformar dosempre Seguro
35ValOutDespN Valor de outras despesas
36AliqICMSFreteN Porcentagem do ICMS sobre o frete
37ValICMSFreteN Valor do ICMS sobre o frete
38Observ1C50 
39Observ2C50 
40Observ3C50 
41Observ4C50 (Zero)
42Observ5C50 
43Observ6C50 
44Observ7C50 
45Observ8C50 
46Observ9C50 
47Observ10C50 
48ImpressoC1Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49StatusC1Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50RespStatusC10Usuário responsável pela alteração do Status
51DataStatusD Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52HoraStatusD Hora da alteração do Status (hh:mm)
53CodEndEntrC3Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedidoitem
5543 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedidoitem
56CodContC3Deixar em branco
57NomeContC50Deixar em branco
5844 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária 
5945 CodMidiaClasFiscal C 212 CódigoClassificação da mídia, alinhado com brancos a direitaFiscal
6046 RecSomaDAIPIFreteIPI CN 1
RecalculaRateio somado total das despesasDespesas acessóAcessórias naproporcional baseao Peso Bruto do IPIitem (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)
6147CodTributacaoC3Código de Tributação
48 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
6249 NumPedImportRespPrMinimo C 610 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
6350NIPedN
Número do item do Pedido (Preenchimento automático)
51 DtCancelamento D
Campo destinado a Data de Cancelamento do PedidoItem
6452 ConsumidorFinalPorceDescontoBckp CN 1
Deve ser marcado se o cliente/fornecedorValor do pedidodesconto éem consumidorum finalcampo oude nãobackup, caso seja necessário utilizar novamente após importações
6553ValFreteN
Campo para informar o Valor de Frete do Item
54ValSeguroN
Campo para informar o Valor de seguro do Item
55ValOutDespN
Informar o Valor de Outras despesas do Item
56QuantidadeVirtualN
Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir
57 BasePISRF N
Valor total da Base de Cálculo do PIS RetidoRF nado Fontepedido
6658AliqPISRFN
Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido
59 ValPISRF N
Valor total do Imposto PIS RetidoRF nado Fontepedido
6760BaseCOFINSRFN
Valor total da Base do COFINS RF do pedido
61AliqCOFINSRFN
Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido
62ValCOFINSRFN
Valor total do COFINS RF do pedido
63 BaseCSLRF N
Valor da Base de Cálculototal da Contribuiçãobase Socialdo sobreCSL LucroRF Líquidodo (CSLL)pedido
6864AliqCSLRFN
Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido
65 ValCSLRF N
Valor datotal Contribuiçãodo SocialCSL sobreRF Lucrodo Líquido (CSLL)pedido
6966 BaseCOFINSRFPORCEINSS N
ValorPorcentagem da Base de CálculoAlíquota do ImpostoINSS Cofinsdo Retido na Fontepedido
70ValCOFINSRFN
Valor do Cofins Retido na Fonte
71ValIRRFN
Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72AliqIRRFN
Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73AliqCOFINSRFN
Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74AliqPISRFN
Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75AliqCSLRFN
Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76AliqISSN
Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77BaseISSN
Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
78ValISSN
Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
7967 BaseINSS N
 Valor total da Base de Cálculobase do INSS do pedido
8068 ValINSSN
Valor do INSS no Pedido
81PorceINSSN
Valor Percentual (%) do INSS
82RetISSProdPrincipal C 115 InformaProduto sePrincipal o pedido tem Imposto Sobre ServiçoEngenharia (ISS) RetidoCustomizado)
8369 ValServicosN
Valor Total dos Serviços do Pedido
84BaseIRRFPorcPartICMS N
Valor da BasePorcentagem deda CálculoPartilha do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85ValRetISSN
ValorICMS do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86ValorLiquidoN
Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87INSSNotaN
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88INSSSubcontratadaN
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89INSSDevidoN
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90AltDesdobManualC1Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
91CodRegiaoC2Campo destinado para informar o Código da Região
92ValorFCPN
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93ValorFCPSTN
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94ValORFCPSTRetN
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
9570 ValICMSFCPUFDest N
Valor do ICMS daFCP na UF do destinatáDestinatário comdo percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza pedido
9671 ValICMSUFDest N
Valor Internototal do ICMS na UF do destinatáDestinatário do pedido
9772 ValICMSUFRemetValICMSUFREmet N
Valor Internototal do ICMS na UF do remetenteRemetente do pedido
9873 MarcaC12Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99NumInicialBaseICMSUFDest N
NúmeroValor Inicialtotal da Base do produtoICMS nasna informaçõesUF complementaresdo emDestinatário “Informaçõesdo Totais”pedido
10074 NumFinalEnqIPIC5Campo para informar o código do Enquadramento do IPI
75BaseICMSSTRetUFRemet N
NúmeroValor Finalda Base do produtoICMS nasST informaçõesRET complementaresna emUF “Informaçõesdo Totais”Remetente do pedido
10176 NumVolumesValICMSSTRetUFRemetN
Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
77BaseICMSSTUFDestN
Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
78ValICMSSTUFDestN
Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
79UFDevidoICMSSTC2Código da UF Devido ICMS ST
80BaseFCPN
Valor da Base do FCP do pedido
81PorcFCPN
Porcentagem da alíquota FCP do pedido
82ValorFCPN
Valor total do FCP do pedido
83BaseFCPSTN
Valor da Base do FCP ST do pedido
84PorcFCPSTN
Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido
85ValorFCPSTN
Valor total do FCP ST do pedido
86BaseFCPSTRetN
Valor da Base do FCP ST Retido do pedido
87PorcFCPSTRetN
Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido
88ValorFCPSTRetN
Valor total do FCP ST Retido do pedido
89AliqConsumidorFouN
Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido
90ValRedICMSN
Valor total da Redução do ICMS do pedido
91Numvolumes N
Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares emna aba “Informações Totais”por Item”
10292 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”por Item”
10393 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”por Item”
10494MarcaC12Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”
95NumInicialN
Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
96NumFinalN
Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
97ReferAltC40Campo para informar a Referencia Alternativa do produto
98IncFiscalC1Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra)
99 DataExpedicao D
Campo para a Data de expediçExpedição édo um campo específico da Pancrylonpedido
105100 NomePrecoPorcDesoneradoICMS CN 10
NomePorcentagem da Alíquota do PreçoICMS éDesonerado umdo campo específico da Estrela ItaipuItem
106101 SituacaoVICMSDesonN
Valor total do ICMS Desonerado do item
102MotDesICMS C 2 Campo destinadopara aoinformar o Código dado Situaçmotivo de Desoneração da Ocorrência do pedidoproduto

 

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.