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R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu  Manutenção > Fornecedores > Cadastra.

Preencher

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 Preencha as informações de identificação e Localização.

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Na aba “Reinf” escriturarescriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010.

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

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Após o cadastro do fornecedor, acessaracesse o Menu:

Menu

Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas e

fazer

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E faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados e

fazer

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Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Demais Documentos e Operações e

fazer

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Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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Observação:

  • No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador.
  • Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.
  •  Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf.

Após a escrituração dos documentos você deverá acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados - SpedSPED> Escrituração Fiscal Digital- Reinf-REINF> Parâmetros.

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Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

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Posteriormente acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados - SpedSPED> Escrituração Fiscal Digital- Reinf-> Transmissor.

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Clique no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.

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Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

Clicar no botão “Enviar” e na sequência no botão “Consultar”. A resposta retornará como “Processado” ( aprovado) ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do ECACeCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente.

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Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).