DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC
Veja também os Itens:
- DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC)
- Exportação DIME (Santa Cataria - SC)
DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro
DIME é um arquivo que deve ser enviado à Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período.
Para que você consiga realizar a escrituração da DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) deverá:
1) Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa Catarina
Preencher os dados que deverão ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais
Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar assinalado o campo ICMS
2) Em seguida acesse, no mesmo menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração
Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável
3) Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS
Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão compor os Registro tipo 25 e 26.
Registro tipo 25
Registro tipo 26
4) Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o menu Relatórios> Guia de Recolhimento – ICMS
É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.
5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS
6) Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC
Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de
funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente
Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
O Sistema Exportará os seguintes Registro:
20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo