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Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços

    Para a escrituração dos Livros de Entradas, Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados.

    Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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    Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros

    Entradas/Saídas - defina a escrituração dos livros

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    Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros

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    Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços.

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    O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas.

    Essa tela trará um cabeçalho com:

    • número da nota,
    • modelo,
    • série,
    • data e
    • informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço.

    Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota 

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    Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal.

    Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas, o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária.

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    Veja também os Itens:

      Para a escrituração dos Livros de Entradas, Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados.

      Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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      Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros

      Entradas/Saídas - defina a escrituração dos livros

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      Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros

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      Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços.

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      O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas.

      Essa tela trará um cabeçalho com:

      • número da nota,
      • modelo,
      • série,
      • data e
      • informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço.

      Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota 

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      Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal.

      Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas, o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária.

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