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Trabalhando com Duplicatas Descontadas

Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será necessário que você que você acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Movimentação Bancária/Adiantamentos

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No campo Históricos para movimentos de Desconto de Duplicatas você deverá informar um histórico para cada Situação da Duplicata Descontada

1) Quando você Controla o Desconto de Duplicata utilizando apenas 2 históricos

  • um para a entrada do numerário do banco (o desconto da duplicata propriamente dito
  • um para o valor das despesas com o desconto da duplicata

a) Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

Deverá ser cadastrado um Histórico de Entrada de Numerário pois quando você realiza o Desconto da Duplicata no Banco, entra dinheiro em sua Conta Corrente

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b) Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

Deverá ser cadastrado um histórico de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Desconto de Duplicata sairá do Banco

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2) Quando você controla separadamente cada despesa referente ao Desconto da Duplicata

  • IOF
  • Tarifa Bancária
  • Tarifa do Boleto
  • Taxa de Juros

a) Lançamento do valor das despesas com IOF no Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um histórico de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com IOF referente ao  Desconto de Duplicata sairá do Banco

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b) Lançamento do valor das despesas com Tarifa Bancária referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um histórico de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Tarifa Bancária referente ao  Desconto de Duplicata sairá do Banco

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c) Lançamento do valor das despesas com Tarifa do Boleto referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um histórico de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Boleto referente ao  Desconto de Duplicata sairá do Banco

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d) Lançamento do valor das despesas com Taxa de Juros referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um histórico de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Taxa de Juros referente ao  Desconto de Duplicata sairá do Banco

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Se você trabalha com duplicatas descontadas, o sistema permite que você tenha um cadastro dessas duplicatas para seu controle, para isso acesse o menu Movimentação/Duplicatas Descontadas.

IMPORTANTE

  • Não será necessário o cadastro de todos os histórico, basta que você cadastre um histórico para a entrada do numerário no Desconto da Duplicata e um outro histórico para a Despesa da duplicata
  • Se você utiliza a contabilização, separando as Despesas com Desconto de Duplicata de acordo com o Plano de Contas da Empresa, deverá ser cadastrado todos os históricos para que a Contabilização fique correta

 

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Você informará

  • o número do documento para identificação e
  • as informações do desconto:

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Operação: Será Desconto quando você estiver registrando que a duplicata foi descontada no banco, e Devolução quando você estiver registrando que a duplicata foi devolvida (retornou do banco para empresa) por falta de pagamento ou outro problema.

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Valor Líquido: Valor efetivamente pago pelo banco referente a duplicata.

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Valor das Despesas: Valor das despesas cobradas pelo banco para o desconto da duplicata.

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Após o cadastro das duplicatas descontadas o sistema irá gerar no movimento bancário um registro com a soma do valor nominal dos títulos, indicando a entrada dos valores, e outro lançamento com o valor das despesas ocorridas devido ao desconto para correta contabilização dos valores e controle bancário. Lembrando que:

1) O sistema irá gerar sempre um registro no movimento bancário com a soma de todas as duplicatas descontadas naquele banco.

2) Isto apenas será possível se o sistema foi parametrizado corretamente com as informações para registro de duplicatas descontadas no movimento bancário nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

3) No Contas a Receber, você deverá inserir manualmente um lançamento de baixa, sem informar o histórico do banco, pois nesse caso, já foi gerado uma movimentação no bancário atualizando o saldo da conta corrente envolvida.

4) Se você trabalha com exportação de dados para bancos e transfere títulos para desconto, ao importar o arquivo de retorno do banco o sistema tem condições de cadastrar automaticamente estas duplicatas como descontadas.

Para isso você deverá cadastrar a ocorrência que indica Desconto de Duplicata em Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias (Veja mais informações em Cadastrando Ocorrências Bancárias).

Essa opção está disponível apenas para o Banco do Brasil e o Banco Itaú.
Para entender melhor o processo de importação de dados dos bancos e cadastro de duplicatas descontadas automaticamente, acesse Importando dados de Bancos Contas a Receber