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Baixando Adiantamento à Fornecedores

BAIXANDO ADIANTAMENTO À FORNECEDORES

A conta é cadastrada na tabela de Contas a Pagar, com o seu valor original. Veja mais informações em Cadastrando Contas a Pagar. Na tela acessada pelo menu Movimentação/Contas a Pagar, você informará as ocorrências de cada conta, isto é, lançamentos de baixa, acréscimos, descontos, etc, e agora, também, baixa dos valores lançados de Adiantamento à Fornecedores. Verifique que, uma vez cadastrada a conta com seu valor original, este nunca será alterado, o que ocorre são lançamentos que acrescem ou abatem o valor do saldo devedor da conta que inicialmente é igual ao Valor Original da mesma.

No caso de um Adiantamento à Fornecedor, o saldo total de adiantamentos disponível para o fornecedor poderá ser utilizado para baixar o valor da conta.

Você informará os seguintes dados:

Número do Documento: Informe o Número da Conta. Se você estiver movimentando uma Conta a Pagar, o
 sistema irá, automaticamente, carregar o fornecedor e as informações da conta.

Informações do Documento: O sistema irá demonstrar o Valor Original, Vencimento, Saldo Devedor e o Saldo de Adiantamento até a data atual. Essas informações não podem ser alteradas.

Grade: Nela
 serão informadas todas as ocorrências da conta, como baixas do valor principal, acréscimo de juros, baixa de juros, descontos, etc.

Tipo de Movimento: Você informará a sigla do Tipo de Movimento que foi cadastrado no menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento. Veja mais informações em Cadastrando Tipos de Movimentos. Você deverá utilizar o documento cadastrado para gerar as movimentações da conta, nesse caso 
BXAF que identifica sempre um movimento de Baixa do Valor Original utilizando o saldo de adiantamento disponível total ou parcial, já atualizando a coluna Operação como Baixa.

Banco/Agência/Conta Corrente: Estes campos serão preenchidos automaticamente identificando que se trata de um movimento de baixa de Adiantamento à Fornecedores, atribuindo a sigla ADF para o banco, 0000 para a Agência e o número do documento do fornecedor para Conta Corrente.

Histórico: Nesse campo deverá ser informado um histórico do tipo Entrada, assinalado especificamente como Adiantamento à Fornecedores, veja detalhes em Cadastrando Históricos Bancários.

Valor : Nesse campo você informará o valor da operação, sempre respeitando o saldo total disponível de adiantamento.

Ao concluir o lançamento, será subtraído do saldo disponível de adiantamento à fornecedores o valor informado para a baixa, você poderá consultar essas informações em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento/Consulta Saldos, onde será apresentada a seguinte tela:

 

A partir daqui, você poderá observar o total das saídas realizadas na Movimentação do Contas a Pagar, as Entradas que foram realizadas através da Movimentação Bancária, veja detalhes Registrando Adiantamento à Fornecedores, e o saldo final indicando quanto o fornecedor possue disponível de adiantamento.