Beneficiamento Externo
O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)
Para que você consiga utilizar o Beneficiamento Externo deverá ter os Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD) instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.
Desta forma faremos:
Sistema de Compras
Aba Integração, defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO
Sistema de Vendas
Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO
Para a realização do Processo de Beneficiamento Externo faremos:
a) Será necessário que você tenha cadastrado no Sistema, os produtos que serão enviados para seu Fornecedor, para que ele realize o Beneficiamento Externo, e devolva um novo produto que será fabricado com a matéria prima que você enviou para ele., para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Cadastra (pode ser cadastrado em qualquer sistema, CC, CE ou VD) e cadastre os produtos componentes do produto final.
É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.
Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da notificação de recebimento no Sistema Controle de Compras, utilizando um CFOP integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um CFOP com tipo de documento de compra.
1 – Envio de itens para beneficiamento Externo
Acessando o Sistema de Vendas, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um CFOP de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar 5.901)
Esse CFOP deverá ser integrado com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento de Saída Valorizável
Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)
- Destinatário Fornecedor
- CFOP de Remessa
Na aba itens você deverá informar as matérias primas que serão enviadas para o Fornecedor.
Se nesse momento você analisar o Sistema Controle de Estoque irá verificar a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque) e a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar
2 – Cadastro de CFOP para retornoRetorno de beneficiamentoBeneficiamento Externo
Parametrizar o CFOP que será utilizado no retorno das mercadorias (1.000 por exemplo), como TIPO de DEMAIS OPERAÇÕES, informando na aba CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO que se trata de uma INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS.
Esse CFOP deve estar integrado ao Sistema de Estoque com um tipo de documento de entrada valorizável pois não será utilizado para cálculo de custo da mercadoria (isso já foi feito na compra do produto)
.Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina Industrialização por Conta de Terceiros
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3 – Retorno dos itens do beneficiamento
Lançar a NF normalmente, utilizando o CFOP parametrizado acima e informando os itens que foram produzidos
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Ao gravar a NF, aparecerá a seguinte mensagem:
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Irá demonstrar os itens lançados nesta NF, para que possa vincular a matéria prima em cada um dos itens.
Digitar o numero da NF enviada (NFe) e clicar na opção para confirmar
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Informar a quantidade utilizada em cada um dos itens devolvidos
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