# Registro I200 - Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil ( Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está co

**Bloco/ Registro: I200**

**Descrição do Erro/Advertência:** Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil ( Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.

**O que é o bloco I200:**

*Partidas do Lançamento contábil*

Este registro define o cabeçalho do lançamento contábil. São utilizados três tipos de lançamento:

1\) Tipo E: lançamentos de encerramento das contas de resultado;

2\) Tipo N: demais lançamentos, denominados lançamentos normais;

3\) Tipo X: lançamentos extemporâneos, que abrangem, entre outros, os lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014.

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**Ação Sugerida:** Renumerar os lançamentos contábeis.

**Correção:** Acesse o menu Movimentação&gt;Lançamentos Contábeis&gt;Manutenção e clique na seta Avança

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Clique na função Extra4 - Renumera Lançamentos

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Realize a Renumeração primeiramente do **"Grupo de Lançamentos",** indicando o período que está sendo entregue a ECD. Após isso, renumere por **"Código de Lançamentos"**. Este processo é bastante demorado, então separe um tempinho para realizá-lo.

***OBS.: NÃO REALIZE ESTE PROCEDIMENTO SEM REALIZAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA ANTES.***

[![image-1659443474354.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659443474354.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659443474354.png)

<span style="text-decoration: underline;">***OBS.: Caso seja matriz e filial, será necessário realizar esse mesmo procedimento em TODAS elas.***</span>

Em seguida, acesse o menu Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Escrituração Contábil Digital-ECD, gere um novo arquivo e faça a importação do mesmo no PVA.

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