# Bloco J005 - No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Ativo (J100.IND_GRP_BAL = "A") está diferente do somatóri

**Bloco/ Registro: J005**

**Descrição do Erro/Advertência:** No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100.VL\_CTA\_INI) das linhas de detalhe (J100.IND\_COD\_AGL = "D") do Ativo (J100.IND\_GRP\_BAL = "A") está diferente do somatório do saldo inicial (J100.VL\_CTA\_INI) das linhas de detalhe (J100.IND\_COD\_AGL = "D") do Passivo (J100.IND\_GRP\_BAL = "P").

**O que é o bloco J005:**

*Demonstrações Contábeis*

O PGE do Sped Contábil totaliza os registros de saldos periódicos (registro I155), na data do balanço, com base no código de aglutinação (registro I052). O valor assim obtido é confrontado com as informações constantes do Balanço Patrimonial (registro J100). O mesmo procedimento é adotado para conferência dos valores lançados na Demonstração dos Resultados (registro J150) e para a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)/Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (registros J210 e J215). Em relação à Demonstração do Resultado do Exercício (registro J150), os valores totalizados são obtidos dos saldos das contas de resultado antes do encerramento (registro I355).

[![image-1659049856199.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1659049856199.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659049856199.png)

**Ação Sugerida:** Verificar se os saldos anteriores do Balancete estão corretos.

**Correção:** Defina o período ativo anterior da data de entrega ECD, e acesse o menu Movimentação &gt; Atualização de Saldos.

[![image-1659990456446.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990456446.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990456446.png)

Realize a Atualização de Saldos das Contas, marcando o campo "Considerar lançamento de zeramento de despesa/receita".

<span style="text-decoration: underline;">*OBS.: lembre-se, se sua apuração for anual, efetue o zeramento de "Jan" à "Dez", mas caso seja semestral ou trimestral, efetue o zeramento em cada um dos períodos.*</span>

[![image-1659990558653.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990558653.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990558653.png)

Defina o período ativo atual da data de entrega ECD, e realize o mesmo procedimento.

Após, acesse o menu Relatórios &gt; Balancete de Verificação

[![image-1659990402929.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990402929.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990402929.png)

Visualize o balancete ('Jan' à 'Dez' quando anual, e se trimestral ou semestral verificar cada período), onde poderá visualizar que o saldo anterior do ativo estará diferente do saldo anterior do passivo.

[![image-1660043237587.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660043237587.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660043237587.png)

Se estiver, como mostrado no exemplo abaixo, significa que o ano anterior está com inconsistências...

[![image-1660075911417.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660075911417.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660075911417.png)

[![image-1660075644998.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660075644998.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660075644998.png)

Verifique, no ano anterior, se o zeramento esta correto e faça uma atualização de saldos também. Caso a correção do zeramento e a atualização dos saldos não resolvam, será necessário investigar qual a origem da diferença através da análise de seus lançamentos. Se no ano anterior não houver informações, por ter sido implantado saldo, identifique a inconsistência na implantação e corrija.

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