# Bloco E110 - O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extr

**Bloco/ Registro: E110**

***Descrição do Erro/Advertência:***O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração" do registro E110.

**O que é o bloco E110:**

*Apuração do ICMS referentes às operações próprias*

O Registro [E110](https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=136 "Registro E110 da EFD-ICMS/IPI") tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

[![image-1659052311000.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1659052311000.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659052311000.png)

Observações:

1. Nível hierárquico: 3 - registro obrigatório;
2. Ocorrência: um por período;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

<cite class="bLegal">Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.</cite>

**<cite class="bLegal">Ação Sugerida: </cite>**<cite class="bLegal">Gerar a Guia de Recolhimento do ICMS/Diferencial de Alíquota</cite>

**Correção 1:** <span style="font-weight: 400;">Acesse o menu Relatórios&gt;Guia de Recolhimento&gt;ICMS/Diferencial de Alíquota</span>

[![image-1659204213368.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1659204213368.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659204213368.png)

Faça a Geração da Guia de Recolhimento

[![image-1659204587890.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1659204587890.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659204587890.png)

Em seguida, gere novamente o arquivo e faça a importação no PVA.

**Correção 1:** Caso no período em questão, não tenha valor de imposto a recolher, ou seja, a guia ao ser gerada tenha saído com valor zerado, acesse o menu Movimentação &gt; Impostos Apurados &gt; Manutenção:

[![image-1662467749267.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1662467749267.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1662467749267.png)

E verifique se no período que está sendo entregue o SPED, existe alguma linha gerada com valor de imposto a recolher. Caso exista, e esteja incorreta por conta de neste período não existir esse valor, exclua essa apuração e exporte novo arquivo para validação no PVA.