# Bloco C155 - O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anteri

**Bloco/ Registro: C155**

**Descrição do Erro/Advertência:** O valor do saldo inicial (VL\_CTA\_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL\_CTA\_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior.

**O que é o bloco C155:** Registro C155 da ECD (Sped-Contábil): O registro C155 demonstra saldos recuperados da ECD anterior de acordo com o período informado no registro C150. C150: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS. Regras de validação do registro. Nível Hierárquico - 4. Ocorrência - 1:N.

[![image-1659049446764.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1659049446764.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659049446764.png)

**Ação Sugerida:** Atualização do Saldo sem considerar o Zeramento realizado, para conferência do Balancete de Verificação.

**Correção:** Verificar se <span style="font-weight: 400;">as contas de encerramento final e inicial estão batendo, para isso, realizar o procedimento abaixo.</span>

<span style="font-weight: 400;">Atualização de saldo SEM considerar zeramento nos 2 anos &gt; Balancete de verificação. </span>

<span style="font-weight: 400;">Defina o ano anterior da geração do arquivo e em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Atualização de Saldos</span>

[![image-1659353625101.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659353625101.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659353625101.png)

Realize a atualização de saldos SEM considerar os lançamentos de zeramento. Faça isso no ano atual de geração do arquivo ECD e no ano anterior.

<span style="text-decoration: underline;">*OBS.: lembre-se, se sua apuração for anual, efetue o zeramento de "Jan" à "Dez", mas caso seja semestral ou trimestral, efetue o zeramento em cada um dos períodos.*</span>

[![image-1659353696683.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659353696683.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659353696683.png)

Após os 2 anos estarem com os saldos atualizados sem considerar lançamento de zeramento, será possível analisar a DRE (Relatórios &gt; Demostração de Resultados &gt; Automática) e realizar a verificação e conferência dos valores. Após identificar a inconsistência e corrigir os lançamentos, realizar o mesmo procedimento de atualização de saldos mas desta vez, CONSIDERANDO lançamento de zeramento de despesa/receita.

[![image-1659384648150.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659384648150.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659384648150.png)

<span style="text-decoration: underline;">*OBS.: lembre-se, se sua apuração for anual, efetue o zeramento de "Jan" à "Dez", mas caso seja semestral ou trimestral, efetue o zeramento em cada um dos períodos.*</span>

Acesse o menu Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Escrituração Contábil Digital-ECD, gere um novo arquivo e importe no PVA.

Verifique se será validado com sucesso.

OBS.: caso no momento da conferência da DRE estiver tudo certo, <span style="font-weight: 400;">verificar se mudou o zeramento da ECD recuperada da enviada.</span>