# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar **Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar**
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | ||||
Número da Nota que originou o doucmento | ||||
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | ||||
Código da Cobrança | ||||
Valor do Documento | ||||
Banco Portador | ||||
Agencia do Banco Portador | ||||
Se o TipoJuros = \[P\] ele recebe a porcentagem do juro | ||||
Observação | ||||
Data do Cadastro do Título do sistema | ||||
Tipo de Juros \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor | ||||
Se o TipoJuros = \[V\] ele recebe o valor do juro | ||||
Data de Entrada do Título | ||||
Data da Baixa do Título | ||||
Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão | ||||
Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\] | ||||
Sistema de origem do documento | ||||
Data de vencimento do desconto condicional | ||||
Tipo do Desconto condicional \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor | ||||
Porcentagem do desconto antecipado | ||||
Valor do Desconto Antecipado | ||||
25 | SerieOrigem | C | 3 | Série de Origem |
26 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal |
27 | Especie | C | 2 | Especie dos Titulos de Cobrança |
28 | TipoServBco | C | 2 | Tipo de Serviço bancário |
29 | CodigoBarras | C | 44 | Código de Barras do Título |
30 | DtTransmissao | D | 10 | Data de Transmissão para o banco |
31 | CamaraCentral | C | 3 | Câmera Centralizadora |
32 | CodBco | C | 3 | Codigo do Banco do favorecido |
33 | CodAgencia | C | 4 | Código da Agência do favorecido |
34 | DigitoAgencia | C | 1 | Digito da agência do favorecido |
35 | ContaCorrente | C | 12 | Conta corrente do favorecido |
36 | DigitoConta | C | 12 | Digito da Conta do favorecido |
37 | DigitoAgenciaConta | C | 1 | Digito da Agência e Conta do favorecido |
38 | NossoNumero | C | 1 | Número do título no banco |
39 | LinhaDigitavel | C | 47 | Linha digitável do título |
40 | CodTributo | C | 2 | Código do tributo |
41 | DtRefTributo | D | 10 | Data de referência do tributo |
42 | CodRenavam | C | 9 | Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
43 | EstVeiculo | C | 2 | Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
44 | CodCidadeVeic | C | 5 | Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
45 | PlacaVeiculo | C | 8 | Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
46 | NumRefTributo | C | 17 | Número de referência do tributo (se DARF) |
47 | CodDivAtiva | C | 13 | Código da dívida ativa (se GARE) |
48 | NumParcelaTrib | C | 13 | Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) |
49 | CodReceitaTrib | C | 6 | Código da Receita do Tributo |
50 | PisRF | N | Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
51 | CofinsRF | N | Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
52 | CslRF | N | Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
53 | IRRF | N | Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
54 | ISSQN | N | Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
55 | INSS | N | Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] | |
56 | Origem | C | 1 | Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS |
57 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco (controle interno). |
58 | TipoConta | C | 1 | Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança |
59 | DtReneg | D | Informe a Data da Renegociação da Duplicata | |
60 | FaturaReneg | C | 7 | Informe o número da Fatura Renegociada |
61 | ContaReneg | C | 1 | Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada |
62 | NumSacadoAvalista | C | 18 | Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista |
63 | RazSocSacadoAvalista | C | 55 | Informe a Razão Social do Sacado Avalista |
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Valor do desdobramento |