# Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo

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Para que o Sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver <span style="text-decoration: underline;">**saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP, IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo), Contr. Social, Simples Nacional,** </span>você deve entrar no menu **Manutenção/Acumulados Anteriores**  e informar para cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor. Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.

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[![image-1683323538985.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323538985.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323538985.png)

Esse procedimento **somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no Sistema Livros Fiscais**, nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações.

**Veja também os Itens:**

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/incluindo-valores-acumulados-icms-icms-st-ipi-pis-nao-cumulativo-e-cofins-nao-cumulativo)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)